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      張家界日報社2018年度部門決算公開目錄

      2019-07-29 15:40:29  來源:  作者:  閱讀: 張家界日報社微信

        張家界日報社2018年度部門決算公開

         

        第一部分 單位概況 

            一、部門職責 

            二、機構設置 

          第二部分 2018年度部門決算表 (公開表格附后)

            一、收入支出決算總表 

            二、收入決算表 

            三、支出決算表 

            四、財政撥款收入支出決算總表 

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

            七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算表 

            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

          第三部分 2018年度部門決算情況說明 

            一、收入支出決算總體情況說明 

            二、收入決算情況說明 

            三、支出決算情況說明 

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

        七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出情況決算情況說明 

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

            九、預算績效情況說明 

        十、其他重要事項的情況說明 

          第四部分  名稱解釋 



        第一部分  張家界日報社概況

        部門職責

        1、抓好《張家界日報》的發(fā)行工作,協(xié)調并及時處理投遞發(fā)行中出現的問題。

        2、負責黨政、軍、群、團、檢、法、司、民等以及市區(qū)新聞和社會新聞的采訪采編;負責領導活動和會議報道的采編。

        3、負責旅游、工業(yè)、農業(yè)、商貿、重點工程、環(huán)保、交通、郵電等經濟各部門及綜合性的經濟報道。

        4、負責文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門的新聞采訪,負責校園、衛(wèi)生與健康、體育、娛樂、文學、讀書等副刊專版的組稿采編。

        5、負責處理讀者來信,接待來訪,通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。

        6、依法完成全年廣告創(chuàng)收任務,確保報社各項工作正常運轉。

        二、機構設置

        納入2018年度部門決算編報范圍的單位包括:黨政辦、人力資源部、經營辦、新聞中心、編委辦、周刊中心、新媒體中心、廣告部8個部室。


        第二部分 張家界日報社2018年度部門決算表(公開表格附后)


        部分 張家界日報社2018年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

          2018年收、支總計2463.91萬元,比上年增加404.18  萬元,增長19.62%。原因主要是人員經費增長了131.19萬元,項目支出增長了481.21萬元。  

        二、收入決算情況說明  

          2018年本年收入1859.13萬元,其中財政撥款收入    855.57萬元,占本年收入46.02%;事業(yè)收入940.85萬元,占本年收入50.61%;其他收入62.70萬元,占本年收入3.37%  

        三、支出決算情況說明  

        2018年本年支出2030.17萬元,其中基本支出1044.03萬元,占本年支出的51.43%;項目支出 986.13萬元,占本年支出的48.57%。  

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

          2018年財政撥款收、支總計1148.57萬元,比上年增加16.74萬元,增1.48%。原因主要是調增工資。  

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。2018年一般公共預算財政撥款支出905.93萬元,占本年支出的    44.62%,比上年增長8.65%。原因主要是人員經費增加。  

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。按功能科目分類,文化體育與傳媒支出806.36萬元,占89.01%;社會保障和就業(yè)支出38.40萬元,占4.24%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.39萬元,占1.15%;商業(yè)服務業(yè)等支出30萬元,占3.31%;住房保障支出20.78萬元,占2.29%。  

          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年一般公共預算財政撥款支出年初預算數624.36萬元,支出決算數905.93萬元,完成年初預算的145.10%。決算數大于預算數的原因是人員經費的增加。  

          具體到項級科目的情況: 

        1)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)支出決算150萬元,年初預算0萬元,決算數大于預算數的原因是增加了辦公經費及信息網絡軟件購置更新。

        2)文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)行政運行(項)支出決算217.56萬元,年初預算181.56萬元,完成年初預算的119.83%,決算數大于預算數的原因是人員經費的增加。

        3)文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)新聞通訊(項)支出決算328.80萬元,年初預算377萬元,完成年初預算的87.21%,決算數小于預算數的原因是減少了印刷費用支出。

        4)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)支出決算110萬元,年初預算0萬元,決算數大于預算數的原因是增加了印刷費用的支出。

        5)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出決算34.63萬元,年初預算34.63萬元,決算數與預算數一致。

        6)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)支出決算3.77萬元,年初預算0萬元,決算數大于預算數的原因是增加了職工死亡一次性撫恤金。

        7)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出決算10.39萬元,年初預算10.39萬元,決算數與預算數一致。

        8)商業(yè)服務業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務支出(款)旅游宣傳(項)支出決算20萬元,年初預算0萬元,決算數大于預算數的原因是增加了印刷費用的支出。

        9)商業(yè)服務業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務支出(款)其他旅游業(yè)管理與服務支出(項)支出決算10萬元,年初預算0萬元,決算數大于預算數的原因是增加了印刷費用的支出。

        10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出決算20.78萬元,年初預算20.78萬元,決算數與預算數一致。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

          2018年度一般公共預算財政撥款基本支出423.23萬元,占本年一般公共預算財政撥款支出905.93萬元的46.72%。其中人員經費414.92萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等;日常公用經費8.31萬元,主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、會議費等。  

        七、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明  

        2018年我單位一般公共預算財政撥款"三公"經費支出1.40萬元,年初預算3萬元,完成年初預算的46.67%,決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待費減少,決算數比2017年減少14.30萬元,減幅91.08%,主要原因是公務接待費下降比重較大。

        具體支出情況如下:

        1、因公出國(境)費0萬元,年初預算0萬元的,上年數0萬元。

        2、公務用車購置及運行費0.78萬元(其中:公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0.78萬元),完成年初預算3萬元的26%,決算數小于年初預算數的主要原因是燃油費有所減少,決算數比 2017年減少1.96萬元,原因是燃油費有所減少。

        公務用車購置費0萬元,年初預算0萬元,上年數0萬元。

        公務用車運行維護費0.78萬元,完成年初預算3萬元的  26%,主要用于維修費、燃油費等支出。決算數小于年初預算數的主要原因是燃油費減少,決算數比 2017年減少1.96萬元,原因是燃油費減少。

        3、公務接待費0.62萬元,年初預算0萬元,主要用于     按規(guī)定開支的各類公務接待支出。決算數大于年初預算數的主要原因是用財政資金支付接待經費增加,決算數比 2017年減少12.34萬元,原因是嚴格控制接待費,致使接待費下降比重較大。

        其中:(1)國內公務接待費支出0.62萬元,國內公務接待共10批次、35人次。

        2)國(境)外接待費支出0萬元,國(境)外(含港澳)來訪團組共0批次、0人次。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況  

        2018年政府性基金預算收入3萬元,比2017年減少2萬元,下降40%,原因是政府性基金預算收入減少;2018政府性基金預算支出 0萬元,比2017年減少5萬元,下降100%,原因是暫未用政府性基金預算收入支付經費開支。

        九、關于2018年度預算績效情況說明

        我單位預算績效管理工作在社委會的正確領導下,緊緊圍繞財政中心工作,認真貫徹執(zhí)行《預算法》,全面貫徹落實省財政廳關于大力推進預算績效管理的部署和社委會關于深化預算管理改革,全面實行預算績效管理的要求,建立以績效目標為導向,以績效評價為手段,以結果應用為保障,以優(yōu)化資金配置為目的。各項措施具體,保障有力。 采取了四項措施:一是績效評價指標"細化"。按照新《預算法》和國家近期有關要求,并結合我單位工作,2018年對預算編制、預算執(zhí)行、財務管理和財政資金績效等四個方面績效評價更加細化,二是參與范圍""。我單位8部室全部參與常規(guī)評價。三是組織實施"嚴密"。明確評價程序,分部室自評、社委會評價和總結三個階段進行。通過講解和安排績效評價自評,確保自評質量;對照績效評價各項指標逐條逐款進行核查、記錄、調查、打分,并對有關資料進行復印整理,對資金的到位和使用情況做好工作底稿,實事求是反映問題。四是規(guī)范整改""。對評價中發(fā)現的問題逐條梳理,及時反饋給8預算部室,要求預算部室對照問題逐一提出相應的整改措施。

        十、其他重要事項  

        (一)機關運行經費支出情況。本單位為事業(yè)單位,無機關運行經費支出。

        (二)政府采購支出情況。 2018年度政府采購支出   91.14萬元,其中:政府采購貨物支出91.14萬元。

        (三)國有資產占用情況。截至20181231日,我單位共有車輛 1輛,其中:應急保障用車 1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。   

        第四部分  名詞解釋

         (一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

         (二)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

         (三)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

         (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

         (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

         (六)"三公"經費:指財政撥款安排的因公出國()、公務用車購置及運行費和公務接待費。

         (七)機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車購置運行費以及其他費用。

                    

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